Manualer

Lägg upp ny leverantör

För att kunna lägga in en leverantörsfaktura i i systemet behöver du först lägga in leverantören. När du lägger upp leverantören är ett minimikrav att du lägger in leverantörsnummer, leverantörsnamn och bank/postgiro, resterade fält i funktionen Ny leverantör är frivilliga att lägga upp.

Här beskrivs hur du lägger till en leverantör.

  1. Gå till Arbeta med → Leverantörsreskontra → Leverantörer.
  2. Klicka på knappen Ny Leverantör.
  3. Ange ett valfritt leverantörsnummer i fältet Levnr förslagsvis bankgironummer.
  4. Ange namn i Företagsnamn samt betalinformation i någon av fälten under rubriken Leverantörens bankkonton.
  5. Klicka på Spara.

 

I fältet Förvalt konto, tryck F4 och sök in ett konto som systemet ska föreslå som konto varje gång leverantören används på en ny leverantörsfaktura.
Allmän info om fält vid uppläggning av ny leverantör:

Konto vid betalning – Ändrar du ej denna så tar systemet per automatik angivet betalkonto uppsatt under Systeminställningar → Konton, Betalkonto BG.

Betalningsvillkor – Ändrar du ej så tar systemet per automatik standardvärdet från systeminställningar.

Behåll vagnkortnummer vid inmatning – betyder att vagnkortsnummer ligger kvar när du sparar en rad. Användbart om det är många rader med samma vagnkortsnr som ska matas in.

Sök vagnkort på chassinr – om detta alternativ är så kan du söka på chassinr i vagnkortsnr fältet.

Sök vagnkort på regnr – om detta alternativ är så kan du söka på regnr i vagnkortsn

Fråga om fakturan ska sparas i bevaka – Normalt sätt så sparas betalposten under fliken obetalt men om denna bock är ifyllt får du en fråga om betalningen ska sparas i bevakafliken.

Spara fakturan i betalning/bevaka – Normalt sätt så sparas betalposten under fliken obetalda men om denna bock är ifyllt så sparas den i Bevaka fliken.

Spara fakturan i betalning/hos bank – Normalt sätt så sparas betalposten under fliken obetalda men om denna bock är ifyllt så sparas den i Hos bank fliken.

Spara fakturan i betalning/för bokföring – Normalt sätt så sparas betalposten under fliken obetalda men om denna bock är ifyllt så sparas den i För bokföring fliken.

Fakturan alltid momsfri – Systemet föreslår då 0 kr i moms vil upplägg av nya faktura.

Tvingande OCR-nr – Det går ej spara fakturan om den inte innehåller OCR-nr.

Använd fakturanr som OCR-nr – Då kopieras det fakturanr du skrivit i fakturanr till OCR-nr.

Du kan ställa in per leverantör om du vill ”Ej projekt”, ”Allmänt projekt” eller ”Vagnkorts projekt” ska vara förinställt på leverantören.

Om du har Rillion koppling uppdateras systemet med den nya leverantören per automatik. 
Tillbaka
Tillbaka till manualer